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标题 融资平台公司财务收支审计策略
范文

    王丰丰

    摘要:随着经济、科技的日新月异,融资平台公司也在快速发展,其内部管理与外部控制的工作内容也在不断更新与变化,为融资平台公司发展保驾护航的的财务收支审计也在不断发展,但在发展过程中仍存在着诸多问题。对此,需要有针对性地进行探讨,并有效地加以改进,以此来促进融资平台公司持续健康地发展。

    关键词:融资平台? 财务审计? ?策略

    在当前社会发展过程中,融资平台公司扮演着重要的角色,其不仅有政府部门的职权,同时又兼具企业法人的特征,同时还能够快速提升社会城市化的发展速度。在具体发展过程中,融资平台公司虽然已经开始实施企业内部体制改革,但仍旧处于改革的初级阶段,相关的财务收支审计应当与此相适应。但实际工作中,却存在很多问题。对此,本文主要就融资平台公司财务收支审计策略进行研究与分析,以此促进我国社会经济更好的发展。

    一、融资平台公司财务收支审计中存在的问题

    (一)内部管理薄弱

    1.会计基础工作不规范。当前,融资平台公司在财务管理过程中,相关的会计基础工作不规范,如记账凭证上所填写的稽核、记账、财务负责人等的印鉴不全。部分原始凭证所填要素不完整,如定额发票上没有填列具体的开票日期等等,有的甚至随意涂改原始凭证,取得的发票盖错印鉴或者没有盖章等等。同时,所报销原始凭证的时间超过有效时限,导致工程项目成本费用与实际收益不匹配。

    2.岗位职责不明确。很多融资平台公司为了降低费用成本,以裁员为借口来让公司内部的出纳人员兼管报销工作。同时,企业的财务印鉴也会由这个人来进行保管,进而这一类人就会出现违法乱纪、违反规定的现象。这种岗位职责不明确的管理模式不仅会增加财务管理工作的难度、同时还会增加相关人员的违法概率,为其提供违法条件。

    3.往来账目管理混乱。由于融资平台公司近几年发展较快,业务较复杂,在具体的财务管理过程中,对来往账目管理较为疏忽,造成账目记录混乱。同时,在企业发展过程中,还存在管理者为了自身利益或企业的经济利益将发展中潜在的盈利或者亏损通过往来账目隐藏,且长期不予以解决,日积月累就会出现企业债权债务与实际经济情况严重不相符,阻碍融资平台公司的发展。

    (二)财务管理自身限制

    融资平台公司中很多财务管理人员兼职内部审计,对财务管理上的问题无法真正起到监督作用,在具体工作中自己监督自己也是形同虚设,另外,审计人员素质不高、业务能力达不到内部审计的要求,内部审计人员知识更新速度无法顺应融资平台公司的经营管理变化速度,原有财务收支审计管理模式已经不再适应当前社会发展情况,操作方式、手段过于落后。

    (三)人力资源系统未完善

    我国融资平台公司很多没有人力资源管理部门,对内部审计机构和人员的配备没有明确要求,大量审计人员不是专业出身,对审计人员的数量需求没有明确规划,使得在内部审计过程中工作效率不高。此外,由于财务审计工作中人力资源分布不均的情况,还会造成一部分人才没有得以充分的使用,造成人才流失的情况出现。

    二、融资平台公司财务收支审计策略

    (一)健全内部审计机构

    全面做好财务收支审计工作,充分发挥内部审计职能与作用,融资平台公司须重视健全内部审计机构,准确定位审计工作,充分保证财务收支审计的独立性。需要注意的是,独立性是内部审计部门的特色,也是支持审计人员客观、公正地从事本职工作以及保证审计工作质量的先决条件。因此,审计机构只有具备应有的独立性,方能不受各种利益冲突的营销而做出公正的鉴定与评价。

    (二)提高财务收支审计人员的综合素质

    当前社会是科学信息技术发展时代,知识、数据信息不断更新。融资平台公司想要在当前社会发展中占据一席之地,就需要顺应时代发展,提高公司内部人员的现代化素质能力,通过更新自身综合素质体系促使企业更好的发展。基于此,融资平台公司需要加强对员工进行素质提升,可以定期开展财务收支审计业务的培训,让内审人员及时了解当前国内外经济环境、相关国家政策方针,以及掌握专业化的素质操作能力,提升财务收支审计业务水平。要让公司内部审计人员精通经济法律法规,熟练完成审计业务,提升融资平台公司的债务风险评估及预警机制的建设,降低财务风险发生概率,促使融资平台公司更好的發展。

    (三)业务操作规范化

    1.加强工作总结。融资平台公司财务收支审计人员需要在工作过程中做好相关的工作总结,通过对近几年财务收支审计工作中的优秀经验进行总结、归纳,并在日常财务收支审计工作中寻找出适合本公司发展的有效路径。此外,在财务收支审计工作中针对企业常见风险问题进行数据分析,形成相关数据报告,由此来推动融资平台公司的融资工作,提升资金的使用效率等,促进融资平台公司财务收支审计工作更好的发展,增加企业经济效益。

    2.强化资金收支审计力度。财务收支审计人员应注意加强财务资金收支管理,做好内部资金收支审计工作,确保资金收支与记账岗位相分离,资金收支具有合法合理的凭据。其次,全部资金收支应及时、准确地入账,并且支出要有核准手续。与此同时,应科学控制资金坐支,当日收入资金应及时送存银行。另外,要定期盘点与审核资金收支量,确保账实相符。

    3.从宏观层面看待审计问题。融资平台公司财务审计人员在开展审计工作时,需要多从经济政策、产业政策等宏观层面入手来分析问题,财务审计人员通过从宏观层面分析事物,有利于相关工作的开展,具体工作过程中做到张弛有度,扩大融资平台公司的项目收益,避免公司出现较大的融资风险,进而提升融资平台公司的经济发展水平与能力。

    (四)建立财务收支审计人力资源系统

    融资平台公司应完善人力资源系统,做好企业内部审计人员的合理配备和人才储备工作,建立健全内部审计人员的考核晋升机制,以适应企业内部审计工作的需要,积极鼓励内部审计人员学习专业知识,通过建立全面的财务收支审计人力资源系统,并通过相互之间学习与调整,进而形成一套完整的审计人力资源系统,加强不同企业间财务收支审计工作人员之间的业务交流与沟通的渠道,促使融资平台公司更好的提升与发展。此外,确保财务收支审计工作的顺利开展,必须重视加强审计队伍建设,不断提高审计人员的综合素质。与此同时,融资平台公司应重视全面加强内部工作人员的审计管理能力、正确选择能力、创新能力、发现能力、反馈能力、控制能力与执行能力。根据审计控制需要,设计清晰的培训工作目标与任务,逐步培养审计工作人员的目标认可感与理解能力。另一方面,融资平台公司应采用团队合作培训学习方式来培养审计工作人员的职业素养、团队精神、知识共享能力与工作创新能力。其中,工作创新能力属于本环节的核心能力,在培养审计工作人员创新能力的过程中,应重视促进审计理论知识创新与专业实践技能创新的紧密结合,大力加强创新投入,科学分配创新资源,引导他们逐步增强自身的职业创新能力。

    (五)加速财务收支审计制度的制定完善

    在融资平台公司中,提升财务收支审计业务的时候,需要有严格的制度来进行控制与规范。严格的财务收支审计制度能够确保融资平台公司经济效益的提升,而在制定财务收支审计制度的时候需要从两个方面入手。第一就是依据融资平台公司的财务收支审计目标来制定财务收支审计工作的制度,将相关工作的目的、过程及方式等全部囊括其中。第二则是依据当下社会发展形式制定融资平台公司财务收支审计工作指南,为企业的财务审计工作指明方向,逐渐建立起科学化、规范性的融资平台公司财务收支审计系统,促使企业经济更快更好的发展。

    为了有效提升融资平台公司的财务收支审计工作,首先就需要加强对相关项目质量的控制与管理,加强财务收支业务管理。其次,还需要不断的提升财务收支审计人员的综合素质,加强工作效率。再次,还需要加强财务收支审计人员的自我责任意识,对自身工作内容进行优化,规范操作业务。最后,还需要建设独立的审计机构,充分的发挥出内部审计监督的作用。通过不断的完善与规范融资平台公司财务收支审计工作,能够有效提升整个公司的经济发展水平。

    参考文献:

    [1]兰雪秋.谈谈内部控制审计与财务收支审计的有效结合[J].财经界(学术版),2016(24).

    [2]姬永泉.浅谈如何开展大型国有集团公司的财务收支审计[J].中国农业会计,2014(12).

    [3]陈智.关于永嘉县政府融资平台公司转型发展的设想[J].财会学习,2018(09).

    (作者单位:株洲市国有资产投资控股集团有限公司 )

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更新时间:2024/12/23 5:06:42